本網訊(記者粟 婧)8月30日,省審計廳審計二處在集團公司組織召開審計進點會議,將對集團公司2016年企業經營運行情況,以及2014至2016年企業投資、大額采購、資產處置、重點項目、主要產品盈利能力、財政資金及國有資本預算管理進行審計。
省審計廳審計二處處長徐小和宣讀了審計通知書,并用“八不準”強調了審計工作紀律;劉瓊娥副處長宣讀了審計方案。
集團公司常務副總、總會計師文仕秋介紹了集團公司基本概況,并對2016年企業主要經營運行情況做了匯報。
集團公司黨委書記、董事長廖建湘向審計組介紹了集團公司當前的發展形勢以及面臨的主要問題,并對未來的六大業務板塊的構建以及企業的管控模式等做了介紹。他在表態發言中指出,一定高度重視,積極配合;加強溝通,認真整改;抓住機遇,全面提高。集團公司將以本次審計檢查為契機,深入查找問題,提升依法治企的水平,為推進集團公司改革發展奠定堅實的基礎。
徐小和在講話中要求,要統一思想,充分認識審計工作的重要性;要明確審計目標,全面完成審計任務;要搞好協調配合,確保審計工作順利開展。
集團公司黨委副書記、總經理何烽,集團公司黨委委員、股份公司總經理趙斌,集團、股份公司領導賀燦星、曹建書、彭良文,及總部相關部室負責人參加會議。
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